廣西工程技術研究院有限公司
2023年部門預算
目 錄
第一部分:廣西工程技術研究院有限公司概況
第二部分:廣西工程技術研究院有限公司2023年單位預算情況說明
第三部分:名詞解釋
第四部分:廣西工程技術研究院有限公司2023年單位預算公開報表
第一部分:廣西工程技術研究院有限公司概況
一、單位主要職能
廣西工程技術研究院有限公司是1977年經廣西壯族自治區(qū)機構編制委員會批準成立的財政全額撥款事業(yè)單位,2000年12月由事業(yè)法人整建制轉為國有科技型企業(yè),2006年劃歸自治區(qū)國資委管理,2018年1月成建制劃轉廣西路橋工程集團有限公司管理,2018年10月完成公司制改制。至此,工程院已由全民所有制國有企業(yè)轉變成為法人治理結構的現(xiàn)代公司制國有企業(yè)。
二、機構設置情況
獨立核算機構數(shù)1個,財政供養(yǎng)人員由廣西工程技術研究院有限公司的原事業(yè)單位離退休人員構成。
第二部分:廣西工程技術研究院有限公司2023年單位預算情況說明
一、單位收支總體情況說明
2023年收支總預算25.81萬元,同比減少1.09萬元,同比下降4.05%。下降原因為比上年減少1人。
收入包括一般公共預算撥款收入;支出包括社會保障和就業(yè)支出。
二、單位收入總體情況說明
2023年收入總預算25.81萬元,同比減少1.09萬元,同比下降4.05%。其中:
(一)一般公共預算撥款25.81萬元,占收入總預算100%,同比減少1.09萬元,下降4.05%。下降原因為比上年減少1人。
(二)單位資金收入0萬元,占收入總預算0%,同比增加0萬元,增長0%。其中:事業(yè)收入0萬元,同比增加0萬元,增長0%。事業(yè)單位經營收入0萬元,同比增加0萬元,增長0%;其他收入0萬元,同比增加0萬元,增長0%。
(三)上年結轉結余收入0萬元,占收入總預算0%,同比增加0萬元,增長0%。
三、單位支出總體情況說明
2023年支出總預算25.81萬元,同比減少1.09萬元,下降4.05%?;局С鲱A算25.81萬元,占支出總預算100%,同比減少1.09萬元,下降4.05%;項目支出預算0萬元,占支出總預算0%,同比增加0萬元,增長0%。
(一)按支出功能分類科目劃分,共分為1類,其中:
208類社會保障和就業(yè)支出科目支出25.81萬元,占支出總預算100%,同比減少1.09萬元,下降4.05%。下降原因為比上年減少1人。
(二)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算
1.基本支出預算
基本支出預算25.81萬元,占支出總預算100%,同比減少1.09萬元,下降4.05%。下降原因為比上年減少1人。其中:
人員經費預算25.81萬元,占基本支出預算100%,同比減少1.09萬元,下降4.05%。其中:工資福利支出預算0萬元,占基本支出預算0%,同比增加0萬元,增長0%;對個人和家庭的補助預算25.81萬元,占基本支出預算100%,同比減少1.09萬元,下降4.05%。下降原因為比上年減少1人。
公用經費(商品和服務支出)預算0萬元,占基本支出預算0%,同比增加0萬元,增長0 %。
2.項目支出預算
項目支出預算0萬元,占支出總預算0%,同比增加0萬元,增長0%。
四、財政撥款收支總體情況說明
2023年財政撥款收支總預算25.81萬元,同比減少1.09萬元,下降4.05%。收入包括上級補助收入0萬元和本級財政撥款收入25.81萬元。支出包括科學技術支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出25.81萬元、衛(wèi)生健康支出0萬元、住房保障支出0萬元。下降原因為比上年減少1人。
五、一般公共預算支出情況說明
2023年一般公共預算支出25.81萬元,同比減少1.09萬元,下降4.05%。其中:基本支出預算25.81萬元,占支出總預算100%,同比減少1.09萬元,下降4.05%;項目支出預算0萬元,占支出總預算0%,同比增加0萬元,增長0%。
按支出功能分類科目劃分,共分為1類。
208類社會保障和就業(yè)支出科目支出25.81萬元,占支出總預算100%,同比減少1.09萬元,下降4.05%。下降原因為比上年減少1人。其中:
2080502事業(yè)單位離退休25.81萬元,同比減少1.09萬元,下降4.05%;
按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。
(一)基本支出預算25.81萬元,占支出總預算100%,同比減少1.09萬元,下降4.05%。下降原因為比上年減少1人。其中:
1.人員經費預算25.81萬元,占基本支出預算100%,同比減少1.09萬元,下降4.05%。其中:工資福利支出預算0萬元,占基本支出預算0%,同比增加0萬元,增長0%;對個人和家庭的補助預算25.81萬元,占基本支出預算100%,同比減少1.09萬元,下降4.05%。下降原因為比上年減少1人。
2.公用經費(商品和服務支出)預算0萬元,占基本支出預算0%,同比增加0萬元,增長0%。
(二)項目支出預算0萬元,占支出總預算0%,同比增加0萬元,增長0 %。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2023年一般公共預算基本支出預算25.81萬元,占支出總預算100%,同比減少1.09萬元,下降4.05%。下降原因為比上年減少1人。其中:
(一)人員經費預算25.81萬元,占基本支出預算100%,同比減少1.09萬元,下降4.05%。其中:工資福利支出預算0萬元,占基本支出預算0%,同比增加0萬元,增長0%;對個人和家庭的補助預算25.81萬元,占基本支出預算100%,同比減少1.09萬元,下降4.05%。下降原因為比上年減少1人。
公用經費(商品和服務支出)預算0萬元,占基本支出預算0%,同比增加0萬元,增長0%。下降原因為比上年減少1人。
(三)303類對個人和家庭的補助支出25.81萬元,同比減少1.09萬元,下降4.05%。其中:
30302退休費23.51萬元,同比減少0.99萬元,下降4.04%;
30399其他對個人和家庭的補助2.3萬元,同比減少0.1萬元,下降4.17%。
七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
我單位2023年無一般公共預算“三公”經費、會議費和培訓費支出安排。
八、政府性基金預算支出情況說明
我單位2023年無政府性基金預算。
九、國有資本經營預算支出情況說明
我單位2023年無國有資本經營預算。
十、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費安排情況說明
我單位2023年無機關運行經費安排。
(二)政府采購預算安排情況說明
我單位2023年無政府采購預算安排。
(三)國有資產占用情況說明
我單位2023年無國有資產占用相關情況。
(四)重點項目預算績效目標等情況說明
我單位2023年無項目預算安排。
第三部分:名詞解釋
一、收入科目
(一)一般公共預算撥款收入:指自治區(qū)財政當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(五)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
二、支出科目
(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
三、“三公”經費:納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
四、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分:廣西工程技術研究院有限公司2023年預算公開報表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、2023年度預算項目績效目標公開表
上述報表詳見附件:廣西工程技術研究院有限公司2023年部門預算公開報表。
廣西工程技術研究院有限公司2023年部門預算公開報表.xls