廣西工程技術研究院有限公司
2024年單位預算
二○二四年二月
目 錄
第一部分:單位概況
第二部分:廣西工程技術研究院有限公司2024年單位預算情況說明
第三部分:名詞解釋
第四部分:廣西工程技術研究院有限公司2024年單位預算公開報表
第一部分:單位概況
一、單位主要職能
廣西工程技術研究院有限公司是1977年經(jīng)廣西壯族自治區(qū)機構編制委員會批準成立的財政全額撥款事業(yè)單位,2000年12月由事業(yè)法人整建制轉為國有科技型企業(yè),2006年劃歸自治區(qū)國資委管理,2018年1月成建制劃轉廣西路橋工程集團有限公司管理,2018年10月完成公司制改制,由全民所有制國有企業(yè)轉變成為法人治理結構的現(xiàn)代公司制國有企業(yè)。
二、機構設置情況
獨立核算機構數(shù)1個,財政供養(yǎng)人員由廣西工程技術研究院有限公司的原事業(yè)單位離退休人員構成。
第二部分:廣西工程技術研究院有限公司2024年單位預算情況說明
一、單位收支總體情況說明
我單位總收入31.43萬元,總支出31.43萬元(不含財政撥款上年未列支結轉收支數(shù))。總收入較上年增加5.62萬元,增長21.77%,主要原因是離退休人員補貼增加。總支出較上年增加5.62萬元,增長21.77%,主要原因是離退休人員補貼增加。
收入包括一般公共預算撥款收入31.43萬元;支出包括社會保障和就業(yè)支出31.43萬元。
二、單位收入總體情況說明
我單位總收入31.43萬元,較上年增加5.62萬元,增長21.77%,主要原因是離退休人員補貼增加。收入主要包括:本年收入31.43萬元,上年結轉結余收入0萬元。
三、單位支出總體情況說明
我單位總支出31.43萬元,較上年增加5.62萬元,增長21.77%,主要原因是離退休人員補貼增加。主要包括:支出基本支出31.43萬元,項目支出0萬元。
四、財政撥款收支總體情況說明
我單位財政撥款總收入31.43萬元,總支出31.43萬元(不含財政撥款上年未列支結轉收支數(shù))。財政撥款總收入較上年增加5.62萬元,增長21.77%,主要原因是離退休人員補貼增加。財政撥款總支出較上年增加5.62萬元,增長21.77%,主要原因是離退休人員補貼增加。
收入包括本級財政撥款收入31.43萬元;支出包括社會保障和就業(yè)支出31.43萬元。
五、一般公共預算支出情況說明
我單位一般公共預算支出共31.43萬元,較上年增加5.62萬元,增長21.77%,主要原因是離退休人員補貼增加。中央提前下達2024年一般公共預算轉移支付資金安排的支出0萬元。具體情況為:
208類社會保障和就業(yè)支出31.43萬元,較上年增加5.62萬元,增長21.77%。其中:
2080502事業(yè)單位離退休31.43萬元,較上年增加5.62萬元,增長21.77%。
六、一般公共預算基本支出情況說明
我單位一般公共預算基本支出共31.43萬元,較上年增加5.62萬元,增長21.77%,主要原因是離退休人員補貼增加。具體情況為:
303類對個人和家庭的補助31.43萬元,較上年增加5.62萬元,增長21.77%。
其中:
30302退休費29.33萬元,較上年增加5.82萬元,增長24.75%;
30399其他對個人和家庭的補助2.10萬元,較上年減少0.2萬元,下降8.70%。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明
我單位2024年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0萬元,同口徑比2023年增加0萬元,增長0,具體如下:
1.因公出國(境)費2024年預算安排0萬元,與上年持平。
2.公務接待費2024年預算安排0萬元,與上年持平。
3.公務用車購置及運行費2024年預算安排0萬元,與上年持平,其中:
公務用車購置費2024年預算安排0萬元,與上年持平;
公務用車運行維護費2024年預算安排0萬元,與上年持平。
八、政府性基金預算支出情況說明
我單位2024年部門預算無政府性基金預算。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
我單位2024年部門預算無國有資本經(jīng)營預算。
十、其他重要事項情況說明
(一)事業(yè)單位運行經(jīng)費安排情況說明
我單位2024年部門預算無事業(yè)單位運行經(jīng)費。
(二)政府采購預算安排情況說明
我單位2024年政府采購預算總金額0萬元,與上年持平。其中:貨物類采購0萬元、工程類采購0萬元、服務類采購0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
我單位2024年無國有資產(chǎn)占用相關情況。
(四)預算績效目標情況說明
我單位2024年所有項目支出全面實施績效目標管理,涉及自治區(qū)本級項目0個,預算資金0萬元;對下轉移支付項目0個,預算資金0萬元??冃繕饲闆r詳見報表(日常運轉類項目、工資類人員經(jīng)費項目和涉密項目等除外)。
第三部分:名詞解釋
一、收入科目
一般公共預算撥款收入:指自治區(qū)財政當年撥付的資金。
二、支出科目
(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費:納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
四、事業(yè)單位運行經(jīng)費:為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分:廣西工程技術研究院有限公司2024年單位預算公開報表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十、自治區(qū)本級項目績效目標公開表
十一、自治區(qū)對下轉移支付項目績效目標公開表
上述報表詳見附件:廣西工程技術研究院有限公司2024年單位預算公開表
廣西工程技術研究院有限公司2024年單位預算公開表.xlsx