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廣西工程技術(shù)研究設計院有限公司2021年部門預算
發(fā)布時間:2021-03-01 15:52
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廣西工程技術(shù)研究設計院有限公司

2021年部門預算  

二○二一年二月 

目錄

一、部門概況

(一)基本情況

(二)機構(gòu)設置情況

二、2021年部門預算報表

(一)部門收支總體情況表

(二)部門收入總體情況表

(三)部門支出總體情況表

(四)財政撥款收支總體情況表

(五)一般公共預算支出情況表

(六)一般公共預算基本支出情況表

(七) 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

(八)政府性基金預算支出情況表

三、2021年部門預算情況說明

(一)部門收支預算情況說明

(二)部門收入預算情況說明

(三)部門支出預算情況說明

(四)財政撥款收支預算情況說明

(五)一般公共預算支出情況說明

(六)一般公共預算基本支出情況說明

(七)一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

(八)政府性基金預算情況說明

(九) 其他重要事項情況說明

四、名詞解釋

 

一、部門概況

(一)基本情況

廣西工程技術(shù)研究設計院有限公司(以下簡稱“公司”)成立于1977年6月,成立時組織名稱為廣西壯族自治區(qū)煤炭科學研究所。于2000年12月由事業(yè)法人整建制轉(zhuǎn)為國有科技型企業(yè)。自2006年起,公司劃歸自治區(qū)國資委管理。2015年5月,廣西壯族自治區(qū)煤炭科學研究所更名為廣西壯族自治區(qū)工程技術(shù)研究院。2018年10月,廣西壯族自治區(qū)工程技術(shù)研究院更名為廣西工程技術(shù)研究設計院有限公司。2016年10月,公司劃歸廣西新發(fā)展交通集團有限公司管理。2018年1月,公司劃歸廣西路橋工程集團有限公司管理。 

經(jīng)營范圍:爆破作業(yè),建設工程勘察,地質(zhì)災害治理工程勘查,礦山建設工程,工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展,環(huán)保咨詢服務,安全咨詢服務,安全評價業(yè)務,安全評估,職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務,安全生產(chǎn)檢驗檢測,檢驗檢測服務,環(huán)境保護監(jiān)測,土地整治服務,建筑材料、防雷產(chǎn)品的銷售,雷電防護裝置檢測。經(jīng)營主業(yè):安全技術(shù)服務、工程爆破、建筑材料銷售。

本公司為廣西壯族自治區(qū)科學技術(shù)廳所屬2級預算單位。

(二)機構(gòu)設置情況

公司設置辦公室、黨群工作部、紀檢監(jiān)察室、人力資源部、合約部、財務部、安全生產(chǎn)管理部、技術(shù)質(zhì)量部等8個管理部門,工程爆破處、安全技術(shù)服務處、物資貿(mào)易處等3個業(yè)務部門。


二、2021年部門預算報表

(一)部門收支總體情況表

(二)部門收入總體情況表

(三)部門支出總體情況表

(四)財政撥款收支總體情況表

(五)一般公共預算支出情況表

(六)一般公共預算基本支出情況表

(七) 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

(八)政府性基金預算支出情況表

 


三、2021年部門預算情況說明

(一)部門收支預算情況說明

2021年收支總預算23.09萬元,同比增加4.31萬元,同比增長22.95%。收入包括一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上年結(jié)余收入;支出包括:一般公共服務支出、科學技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。

(二)部門收入預算情況說明

2021年收入總預算23.09萬元,同比增加4.31萬元,同比增長22.95%。其中:一般公共預算撥款23.09萬元,占收入總預算100%,同比增加4.31萬元,同比增長22.95%。

(三)部門支出預算情況說明

2021年支出總預算23.09萬元,基本支出預算18.10萬元,占支出總預算78.39%,同比減少0.68萬元,下降3.62%;項目支出預算4.99萬元,占支出總預算21.61%,同比增加4.99萬元,增長100%。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為六類,其中:

201類一般公共服務支出0萬元,占支出總預算0%,同比減少0萬元,下降0%;

206類科學技術(shù)支出16.00萬元,占支出總預算69.29%,同比減少0.60萬元,下降3.61%;

208類社會保障和就業(yè)支出7.09萬元,占支出總預算30.71%,同比增加4.91萬元,增長225.23%;

210類衛(wèi)生健康支出0萬元,占支出總預算0%,同比增加0萬元,增長0%;

213類農(nóng)林水支出0萬元,占支出總預算0%,同比減少0萬元,下降0%;

221類住房保障支出0萬元,占支出總預算0%,同比增加0萬元,增長0%;

2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算

(1)基本支出預算

基本支出預算18.10萬元,占支出總預算78.39%,同比減少0.68萬元,下降3.62%。其中:

人員類項目支出預算18.10萬元,占基本支出預算100%,同比減少0.68萬元,下降3.62%。其中:對個人和家庭的補助預算18.10萬元,占基本支出預算100%,同比減少0.68萬元,下降3.62%。

(2)項目支出預算

項目支出預算4.99萬元,占支出總預算21.61%,同比增加4.99萬元,增長100%。

(四)財政撥款收支預算情況說明

2021年財政撥款收支預算23.09萬元,同比增加4.31萬元,增長22.95%。收入包括一般公共預算撥款23.09萬元、上年一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出包括一般公共服務支出0萬元、科學技術(shù)支出16.00萬元、社會保障和就業(yè)支出7.09萬元、衛(wèi)生健康支出萬元、農(nóng)林水支出0萬元、住房保障支出萬元。

(五)一般公共預算支出情況說明

2021年一般公共預算支出23.09 萬元,同比增加4.31萬元,增長22.95%。其中:

基本支出18.10萬元,占一般公共預算支出的78.39%,同比減少0.68萬元,下降3.62%。主要包括:一般公共服務支出0萬元、科學技術(shù)支出16.00萬元、社會保障和就業(yè)支出2.10萬元、衛(wèi)生健康支出0萬元、住房保障支出0萬元。

項目支出4.99萬元,占一般公共預算支出的21.61%,同比增加4.99萬元,增長100%。主要包括:科學技術(shù)支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出4.99萬元、農(nóng)林水支出0萬元。

(六)一般公共預算基本支出情況說明

2021年一般公共預算基本支出18.10萬元。其中:

人員經(jīng)費18.10萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金萬元、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費18.10萬元、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。

一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

我公司為轉(zhuǎn)制院所,僅編制老人老辦法離退休人員補助經(jīng)費,一般公共預算“三公”經(jīng)費預算安排。

(八)政府性基金預算情況說明

公司2021年無政府性基金預算安排。

(九)其他重要事項情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

我公司2021年無機關(guān)運行經(jīng)費。

2.政府采購預算安排情況說明

我公司2021年無政府采購預算。

3.國有資產(chǎn)占用情況說明

我公司2021年無國有資產(chǎn)占用情況。

4.重點項目預算績效目標等情況說明

我公司2021年無重點項目。



四、名詞解釋

(一)收入科目

1.一般公共預算撥款收入:指自治區(qū)財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(二)支出科目

1.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(三)“三公”經(jīng)費:納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(四)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:廣西工程技術(shù)研究設計院有限公司-2021年部門預算公開報表.xlsx



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